Átalányadós és KATA-s vállalkozások könyvelése

Vissza

Ha átalányadós vagy KATA-s vállalkozást akar könyvelni a WebKönyvelővel, akkor az alábbi esetektől függően másként kell eljárnia:

1. A vállalkozás alanyi Áfa-mentes, alkalmazottja nincs, bevételi nyilvántartást vezet

A cég létrehozása után (Beállítások - Cégek - Új )

  • a számlatükör beállításánál válassza az "Átalányadós vagy KATA-s számlatükört"  ( Beállítások - Számlatükör - Átvétel )
  • ha van bankszámlája és fog kiállítani átutalásos számlát, állítsa be a bankszámlát (Beállítások - Bankszámlák )
  • a számlázásnál állítsa be a kapcsolatot a NAV online számla rendszeréhez és használja a WebKönyvelő számlázóját ( Számlázás - Számlázási beállítások )

Ezt követően

  • csak számláznia kell
  • a készpénzes számlák azonnal bekerülnek a bevételi nyilvántartásba
  • ha átutalásos a számla, akkor a kiegyenlítést be kell állítania a Számlázás menüpontban. Az adott számla sorában a "Kiegyenlítetlen" gombra kattintva be tudja írni a kiegyenlítés dátumát és összegét, akár több részletben is.
  • a Listák - Bevételi nyilvántartás menüpontban kérheti le a bevételi nyilvántartást
  • a xx58-as bevallást negyedévente el tudja készíteni és át tudja adni az ÁNYK-ba (Bevallások - Egyéb - Átalányadó bevallás). Részletes leírás és segítség a Súgó - ban
  • év végén a Bevallások - KATA adatszolgáltatás menüpontban elkészíti és átadja az adatszolgáltatás az ÁNYK-ba, amit ellenőrzés után az ügyfélkapun át beküld

2. Áfa alany átalányadós vagy KATA-s - pénztárkönyvet vezet


A cég létrehozása után (Beállítások - Cégek - Új )

  • a számlatükör beállításánál válassza a "Pénztárkönyv-es számlatükört"  ( Beállítások - Számlatükör - Átvétel )
  • a Beállítások menüpontban állítsa be a szükséges törzsadatokat
  • a számlázásnál állítsa be a kapcsolatot a NAV online számla rendszeréhez és használja a WebKönyvelő számlázóját ( Számlázás - Számlázási beállítások )

Ezt követően mindent a hagyományos módon iktasson és könyveljen.

Olvassa el a WebKönyvelő Akadémiában az egyéni vállalkozók pénztárkönyv vezetése c. pontot


Mi van, ha évközben térek át a WebKönyvelőre, vagy nem a WebKönyvelő számlázóját használom?

Ekkor a "külső számlákat" és azok kiegyenlítéseit a hagyományos módon be kell iktatni és le kell könyvelni.


Mit tegyek, ha valamilyen hibát tapasztalok?

1. Ellenőrizze, hogy a cég felvitelekor a vállalkozás adatai jól lettek-e beállítva (adózási mód, Áfa, stb.)

2. Ellenőrizze, hogy a választott számlatükör megfelelő-e, illetve hogy az egyes főkönyvi számlaszámoknál van-e beállítva pénztárkönyv rovat. Ha nincs akkor pótolja, ugyanis a pénztárkönyv és bevételi nyilvántartás ennek megfelelően, pénzforgalmi szemléletben készül el. Ha ezek nincsenek beállítva, akkor üres listákat fog kapni, csak a "kettős listák" fognak lejönni, amik viszont segítenek az egyeztetésben és a hiba feltárásában, hogy melyik számlaszámnál nincs beállítva pénztárkönyv rovat.

Ha a kész számlatükrökből választ akkor ilyen hiba nem fordulhat elő.

3. Használja egyeztetésre a "kettős listákat" (főkönyv, folyószámla, stb) Pl.a főkönyvi kivonat szerinti bevételek/kiadások/eredmény és a pénztárkönyv csak a vevő ill. szállító egyenleggel térhet el egymástól

4. Ha ezek után is gondja van, akkor írjon emailt (kapcsolat menüpont), vagy hívja ügyfélszolgálatunkat :)


Vissza